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遵义市交通运输局2020年部门预算及 “三公”经费预算信息

2020年-02月-05日 来源: 遵义市交通运输局财务审计科













遵义市交通运输局2020年部门预算及

三公”经费预算信息










公开目录


一、遵义市交通运输局概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、遵义市交通运输局2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、遵义市交通运输局2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释








一、遵义市交通运输局概况

(一)部门主要职能

根据《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发遵义市及所辖县(市、区)机构改革方案的通知》(黔委厅字[2019]6)和《中共遵义市委遵义市人民政府关于遵义市市级机构改革的实施意见》(遵党发[2019]2号),制定本规定。遵义市交通运输局是市人民政府工作部门,为正县级,加挂遵义市交通战备办公室牌子(以下简称市交通运输局[市交通战备办])。贯彻落实党中央、省委、市委关于交通运输(交通战备)工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输(交通战备)工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市交通运输行业发展的方针、政策和法规。起草全市交通运输业规范性文件草案;拟订全市交通运输业发展规划、中长期规划和年度计划并监督实施;指导综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟订其他交通运输和物流业发展战略和规划,培育和规范物流市场;指导交通运输业体制改革工作。

(二)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向以及国家、省、市财政性资金安排建议;负责地方交通建设项目的资金筹措;按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目;按照权限参与城市轨道交通建设、运营和管理;引导交通运输业优化结构和协调发展;协调配合交通运输综合执法有关工作。

(三)承担权限内公路、水路建设市场监管责任。按照权限负责公路、水路及汽车站场建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理;负责权限内公路、水运建设项目的行政审批、行政许可、行政监督和行政确认,监督交通基础设施建设资金的使用;会同有关部门实施国家及省重点公路、水运工程建设,承担全市道路、水路运输市场监管责任,执行道路、水路运输相关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督设施。

(四)负责交通运输业管理工作,承担道路运输业、城市客运、路政、水路运输和地方航道行政管理、权限内行政审批、行政许可、行政裁决等工作;培育和管理市场,维护道路、水路交通运输业的平等竞争秩序;负责权限内指导城乡客运及有关设施规划和管理以及城市客运(城市公共交通和出租车)管理工作。

(五)负责公路、水路交通运输行业统计;负责全市汽车维修市场、机动车驾驶员培训市场的行业管理;实施汽车综合性能检测行业管理、道路运输行业从业人员培训。

(六)负责公路、水路的运行监测;负责车辆(船舶)超限超载治理工作;组织协调国家重点物资和紧急客货运输,完成指令性运输任务。

(七)负责权限内船舶及水上设施检验、通讯导航、水上消防、救助打捞、危化品运输、防止船舶污染、航道、港口及岸线管理等工作,归口管理船员培训考核、船舶建造质量安全监督;承担渔船检验和监督管理工作。

(八)贯彻落实安全生产的法律法规和规章制度,指导公路、水路交通运输业安全生产、消防安全和应急管理工作;负责全市交通运输行业安全生产综合管理,按规定参与行业有关事故的调查处理和应急管理工作。

(九)承担交通战备职责。提出国防交通路网布局建议;拟订国防交通保障计划,组织协调国防运输;承担市内军事行动交通运输保障,指导督促国防交通保障队伍的建设和管理;负责民用运力国防动员和国防交通物资储备与调动相关工作。

(十)提升交通科技和信息化水平。推广交通科技新技术、新产品,组织科技开发,推动行业科技进步、环境保护和节能减排工作;承担交通运输通讯、信息工作,引导交通运输信息化建设。

(十一)结合部门职责,加大科技投入,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作以及营商环境建设工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十二)承办市委、市人民政府和省交通运输厅(省交通战备办公室)交办的其他事项等十二项职责。

(二)部门预算单位构成

市交通部门预算单位包括:局机关及下属1个二级事业单位,具体是:行政单位1个:局机关;财政全额补助事业单位1个:遵义市交通运输事业发展中心。

内设机构设置,市交通局机关共13个科(室):办公室(机关党委办公室)、人事教育科、财务审计科、规划科、建设管理科、政策法规科、运输科、安全监督科、交通战备科、港航科、工程科、信息宣传科、综合科。

(三)部门人员构成

 截止2019年底,遵义市交通运输局总编制人数85人,其中:行政编制43人、事业编制42人;实有在职人员90人,其中:行政48人(含工勤人员9人,工勤人员不占行政编制)、事业42人(包括参照公务员管理人员1人);离退休人员60人,其中:离休1人、退休59人。

二、遵义市交通运输局2020年部门预算公开报表(详见附件3

三、遵义市交通运输局2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020遵义市交通运输局年初预算收入合计22,693.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入22,693.43万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入0万元,未纳入非税管理的事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级拨款(其他资金)0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算22,693.43万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出108.56万元,卫生健康支出79.40万元,节能环保支出2,465万元,交通运输支出19,906.75万元,住房保障支出133.72万元

遵义市交通运输局部门预算当年收支总额与2019年相比,增加2,718.43万元。主要原因是:市级财政安排项目支出比上年增加2,655万元,增加人员正常晋升职级工资等63.43万元。

(二)部门收入总体情况

遵义市交通运输局2020年收入总额为22,693.43万元,较上年增加2,718.43万元(主要原因:市级财政安排项目支出收入比上年增加2,655万元,增加人员正常晋升职级工资等支出收入63.43万元)。其中:一般公共服务支出收入0万元,占2020年部门收入的0%;社会保障和就业支出收入108.56万元,占2020年部门收入的0.48%;卫生健康支出收入79.40万元,占2020年部门收入的0.35%;节能环保支出收入2,465万元,占2020年部门收入的10.86%;交通运输支出收入19,906.75万元,占2020年部门收入的87.72%;住房保障支出收入133.72万元,占2020年部门收入的0.59%

(三)部门支出总体情况

遵义市交通运输局2020年支出预算总额为22,693.43万元,较上年增加2,718.43万元(主要原因:市级财政安排项目支出比上年增加2,655万元,增加人员正常晋升职级工资等支出63.43万元)。其中:基本支出1,443.43万元,占2020年部门支出的6.36%;项目支出21,250万元,占2020年部门支出的93.64%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出730.88万元,占总支出的3.22%;事业运行支出390.87万元,占总支出的1.72%;机关事业单位基本养老保险缴费支出94.75万元,占总支出的0.42%;机关事业单位职业年金缴费支出7.05万元,占总支出的0.03%;其他社会保障和就业支出6.76万元,占总支出的0.03%;行政单位医疗支出20.89万元,占总支出的0.09%;事业单位医疗支出15.42万元,占总支出的0.07%;公务员医疗补助支出43.09万元,占总支出的0.19%;住房公积金支出133.72万元,占总支出的0.59%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出25万元,占总支出的0.11%;大气支出2,465万元,占总支出的10.86%;公路养护支出2,000万元,占总支出的8.81%;公路和运输安全支出150万元,占总支出的0.66%;公路运输管理支出3,900万元,占总支出的17.19%;船舶检验支出50万元,占总支出的0.22%;公共交通运营补助支出1,990万元,占总支出的8.77%;其他交通运输支出10,670万元,占总支出的47.02%

(四)财政拨款收支总体情况

遵义市交通运输局2020年财政拨款总收入为22,693.43万元,其中:本年收入22,693.43万元,占财政拨收入的100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入的0%2020年一般公共预算财政拨款支出22,693.43万元,其中:一般公共服务支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出108.56万元,占财政拨款支出的0.48%;卫生健康支出79.40万元,占财政拨款支出的0.35%;节能环保支出2,465万元,占财政拨款支出的10.86%;交通运输支出19,906.75万元,占财政拨款支出的87.72%;住房保障支出133.72万元,占财政拨款支出的0.59%2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元,其中:文化旅游体育与传媒支出0万元,占财政拨款支出的0%;社会保障和就业支出0万元,占财政拨款支出的0%

遵义市交通运输局2020年财政拨款收支总额与2019年相比,增加2,718.43万元(主要原因:市级财政安排项目支出收入比上年增加2,655万元,增加人员正常晋升职级工资等支出收入63.43万元)

(五)一般公共预算支出情况

遵义市交通运输局2020年一般公共预算支出总额22,693.43万元,较上年增加2,718.43万元(主要原因:市级财政安排项目支出收入比上年增加2,655万元,增加人员正常晋升职级工资等支出收入63.43万元)。其中:基本支出1,443.43万元,占一般公共预算支出总额的6.36%;项目支出21,250万元,占一般公共预算支出总额的93.64%。基本支出中行政运行支出730.88万元;事业运行支出390.87万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出94.75万元;机关事业单位职业年金缴费支出7.05万元;其他社会保障和就业支出6.76万元;行政单位医疗支出20.89万元;事业单位医疗支出15.42万元;公务员医疗补助支出43.09万元;住房公积金支出133.72万元。项目支出中一般行政管理事务支出25万元;大气支出2,465万元;公路养护支出2,000万元;公路和运输安全支出150万元;公路运输管理支出3,900万元;船舶检验支出50万元;公共交通运营补助支出1,990万元;其他交通运输支出10,670万元

(六)一般公共预算基本支出情况

遵义市交通运输局2020年一般公共预算基本支出为1,443.43万元,较上年增加63.43万元(主要原因:增加人员正常晋升职级工资等支出)。其中人员经费1,271.73万元,占一般公共预算基本支出的88.10%;公用经费171.70万元,占一般公共预算基本支出的11.90%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出1,075.63万元,占人员经费的84.58%;对个人和家庭的补助支出151.52万元,占人员经费的11.91%;其他交通费用(公务交通补贴)44.58万元,占人员经费的3.51%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)167.08万元,占公用经费的97.30%;资本性支出4.62万元,占公用经费的2.70%

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.59万元,较2018年实际执行数减少30.66万元(注:2018年实际执行数含机改前原下属四个二级单位的数据)、下降92.21%,较2019年实际执行数减少2.70万元、下降51.04%。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,遵义市交通运输局2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减30%以上,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费1.66万元,比上年减少1.41万元,下降45.93%因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0%公务车购置及运行维护费0.93万元,比上年减少1.29万元,下降58.11%遵义市交通部门2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.01%

(八)政府性基金预算支出情况

遵义市交通运输局2020年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加(减少)0万元(主要原因:本单位2019年和2020年均无政府性基金预算收入,故无相应安排支出)。其中:基本支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;项目支出0万元,占政府性基金预算支出总额的0%

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

遵义市交通运输局2020年机关运行经费预算100.91万元,较上年增加12.78万元(主要原因:增加在职人员人数,同时增加定员定额度标准公用经费)机关运行经费安排情况如下:遵义市交通运输局:办公费27.24万元、印刷费1.30万元、水费0.60万元、电费6万元、邮电费5万元、物业管理费13万元、差旅费13万元、维修(护)费2.60万元、会议费1.50万元、培训费5万元、劳务费5.50万元,公务用车运行维护费0.93万元,小计81.67万元;遵义市交通运输事业发展中心:办公费1.94万元、水费0.50万元、电费2.50万元、物业管理费8万元、差旅费3万元、培训费2.30万元、劳务费1万元,小计19.24万元;合计100.91万元。

(二)国有资产占有使用情况

遵义市交通运输局截止2020年初,国有资产合计328,840万元,较上年减少2,777.99万元。其中:流动资产327,473万元,固定资产1,367万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

(三)政府采购情况

遵义市交通运输局2020政府采购预算共4.62万元,比上年增加4.62万元,增长—%。其中:货物类采购预算共安排4.62万元,比上年增加4.62万元,增长—%;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;服务类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增减变化的原因是:2020年预算安排办公设备购置支出4.62万元,因2019年未安排政府采购预算支出,导致政府采购预算支出增加

(四)政府购买服务情况

遵义市交通运输局2020年政府购买服务项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

(五)部门预算绩效情况

遵义市交通运输局2020年实行绩效目标管理的项目10个,涉及财政拨款预算21,250万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

遵义市交通运输局2020年项目支出预算为21,250万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是出租汽车经营权有偿使用费清退融资应付本息专项(市公交公司)项目10,670万元,占项目预算总支出的50.21%;市公交公司新增节能环保公交车补贴项目2,465万元,占项目预算总支出的11.60%;农村公路日常养护资金项目2,000万元,占项目预算总支出的9.41%;交通发展基金资本金项目2,000万元,占项目预算总支出的9.41%;乐理至冷水坪高速公路ppp项目1,900万元,占项目预算总支出的8.94%;公交社会公益补贴专项项目1,800万元,占项目预算总支出的8.47%

(七)部分专有名词解释  

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:遵义市交通运输局2020年部门预算公开报表




摘要

1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表(功能分类)
6、一般公共预算基本支出情况表(经济分类)
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、资产情况表
10、政府采购预算明细表
11.政府购买服务预算财政拨款明细表
12.绩效公开表(出租汽车经营权清退本息)
12.绩效公开表(农村公路日常养护资金)
12.绩效公开表(交通管理)
12.绩效公开表(船舶检验经费)
12.绩效公开表(非税收入成本性支出)
12.绩效公开表(交通发展基金资本金)
12.绩效公开表(公交社会公益补贴专项)
12.绩效公开表(购买公交服务)
12.绩效公开表(乐理至冷水坪高速公路ppp项目)
12.绩效公开表(市公交公司新增节能环保公交车补贴)
13.绩效公开表(2)



工作表 1: 1、部门收支总表


(一)部门收支总表



遵义市交通运输局2020年部门收支总体情况批复表



单位:万元
收入 支出 备注
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 22,693.43 一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出

四、社会保险基金预算财政拨款收入
四、公共安全支出

五、未纳入非税管理的事业收入
五、教育支出

六、事业单位经营收入
六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出

八、上级拨款(其他资金)
八、社会保障和就业支出 108.56
九、其他收入
九、卫生健康支出 79.40


十、节能环保支出 2,465.00


十一、交通运输支出 19,906.75


十九、住房保障支出 133.72




















本年收入合计 22,693.43 本年支出合计 22,693.43
上年结转
结转下年

收入总计 22,693.43 支出总计 22,693.43

工作表 2: 2、部门收入总表


(二)部门收入总表













遵义市交通运输局2020年部门收入总表













单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 社会保险基金预算财政拨款收入 未纳入非税管理的事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级拨款收入(其他资金) 其他收入 备注
科目代码 科目名称
208 社会保障和就业支出 108.56
108.56








 20805  行政事业单位养老支出 101.80
101.80








   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.75
94.75








   2080506    机关事业单位职业年金缴费支出 7.05
7.05








 20899  其他社会保障和就业支出 6.76
6.76








   2089901    其他社会保障和就业支出 6.76
6.76








210 卫生健康支出 79.40
79.40








 21011  行政事业单位医疗 79.40
79.40








   2101101    行政单位医疗 20.89
20.89








   2101102    事业单位医疗 15.42
15.42








   2101103    公务员医疗补助 43.09
43.09








211 节能环保支出 2,465.00
2,465.00








 21103  污染防治 2,465.00
2,465.00








   2110301    大气 2,465.00
2,465.00








214 交通运输支出 19,906.75
19,906.75








 21401  公路水路运输 7,221.75
7,221.75








   2140101    行政运行 730.88
730.88








   2140106    公路养护 2,000.00
2,000.00








   2140110    公路和运输安全 540.87
540.87








   2140112    公路运输管理 3,900.00
3,900.00








   2140127    船舶检验 50.00
50.00








 21405  邮政业支出 25.00
25.00








   2140502    一般行政管理事务 25.00
25.00








 21499  其他交通运输支出 12,660.00
12,660.00








   2149901    公共交通运营补助 1,990.00
1,990.00








   2149999    其他交通运输支出 10,670.00
10,670.00








221 住房保障支出 133.72
133.72








 22102  住房改革支出 133.72
133.72








   2210201    住房公积金 133.72
133.72








总计 22,693.43
22,693.43









工作表 3: 3、部门支出总表


(三)部门支出总表







遵义市交通运输局2020年部门支出总表










单位:万元
科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 其他支出 备注
科目代码 科目名称
208 社会保障和就业支出 108.56 108.56





 20805  行政事业单位养老支出 101.80 101.80





   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.75 94.75





   2080506    机关事业单位职业年金缴费支出 7.05 7.05





 20899  其他社会保障和就业支出 6.76 6.76





   2089901    其他社会保障和就业支出 6.76 6.76





210 卫生健康支出 79.40 79.40





 21011  行政事业单位医疗 79.40 79.40





   2101101    行政单位医疗 20.89 20.89





   2101102    事业单位医疗 15.42 15.42





   2101103    公务员医疗补助 43.09 43.09





211 节能环保支出 2,465.00
2,465.00




 21103  污染防治 2,465.00
2,465.00




   2110301    大气 2,465.00
2,465.00




214 交通运输支出 19,906.75 1,121.75 18,785.00




 21401  公路水路运输 7,221.75 1,121.75 6,100.00




   2140101    行政运行 730.88 730.88





   2140106    公路养护 2,000.00
2,000.00




   2140110    公路和运输安全 540.87 390.87 150.00




   2140112    公路运输管理 3,900.00
3,900.00




   2140127    船舶检验 50.00
50.00




 21405  邮政业支出 25.00
25.00




   2140502    一般行政管理事务 25.00
25.00




 21499  其他交通运输支出 12,660.00
12,660.00




   2149901    公共交通运营补助 1,990.00
1,990.00




   2149999    其他交通运输支出 10,670.00
10,670.00




221 住房保障支出 133.72 133.72





 22102  住房改革支出 133.72 133.72





   2210201    住房公积金 133.72 133.72





总计 22,693.43 1,443.43 21,250.00





工作表 4: 4、财政拨款收支总表


(四)财政拨款收支总表







遵义市交通运输局2020年财政拨款收支总表







单位:万元
收入 支出 备注
项目 预算数 项目 预算数 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 社会保险基金预算
一、本年收入 22,693.43 一、本年支出 22,693.43 22,693.43 0.00 0.00 0.00
(一)一般公共预算财政拨款收入 22,693.43 一、一般公共服务支出 0.00




(二)政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出 0.00




(三)国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出 0.00




(四)社会保险基金预算财政拨款收入
四、公共安全支出 0.00






五、教育支出 0.00






六、科学技术支出 0.00






七、文化旅游体育与传媒支出 0.00






八、社会保障和就业支出 108.56 108.56





九、卫生健康支出 79.40 79.40





十、节能环保支出 2,465.00 2,465.00





十一、交通运输支出 19,906.75 19,906.75





十九、住房保障支出 133.72 133.72






0.00







0.00







0.00













二、上年结转 0.00 二、结转下年 0.00













收入总计 22,693.43 支出总计 22,693.43 22,693.43 0.00 0.00 0.00

工作表 5: 5、一般公共预算支出表(功能分类)


(五)一般公共预算支出表



遵义市交通运输局2020年一般公共预算支出表





单位:万元
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
208 社会保障和就业支出 108.56 108.56

 20805  行政事业单位养老支出 101.80 101.80

   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.75 94.75

   2080506    机关事业单位职业年金缴费支出 7.05 7.05

 20899  其他社会保障和就业支出 6.76 6.76

   2089901    其他社会保障和就业支出 6.76 6.76

210 卫生健康支出 79.40 79.40

 21011  行政事业单位医疗 79.40 79.40

   2101101    行政单位医疗 20.89 20.89

   2101102    事业单位医疗 15.42 15.42

   2101103    公务员医疗补助 43.09 43.09

211 节能环保支出 2,465.00
2,465.00
 21103  污染防治 2,465.00
2,465.00
   2110301    大气 2,465.00
2,465.00
214 交通运输支出 19,906.75 1,121.75 18,785.00
 21401  公路水路运输 7,221.75 1,121.75 6,100.00
   2140101    行政运行 730.88 730.88

   2140106    公路养护 2,000.00
2,000.00
   2140110    公路和运输安全 540.87 390.87 150.00
   2140112    公路运输管理 3,900.00
3,900.00
   2140127    船舶检验 50.00
50.00
 21405  邮政业支出 25.00
25.00
   2140502    一般行政管理事务 25.00
25.00
 21499  其他交通运输支出 12,660.00
12,660.00
   2149901    公共交通运营补助 1,990.00
1,990.00
   2149999    其他交通运输支出 10,670.00
10,670.00
221 住房保障支出 133.72 133.72

 22102  住房改革支出 133.72 133.72

   2210201    住房公积金 133.72 133.72

合计 22,693.43 1,443.43 21,250.00






遵义市交通运输局2020年项目情况表 单位:万元
项目名称 金额 备  注
1、出租汽车经营权有偿使用费清退融资应付本息专项(市公交公司) 10,670
2、农村公路日常养护资金 2,000
3、交通管理 150
4、船舶检验经费 50
5、非税收入成本性支出 25
6、交通发展基金资本金 2,000
7、公交社会公益补贴专项 1,800
8、购买公交服务(上海远东融资还款) 190
9、乐理至冷水坪高速公路ppp项目 1,900
10、市公交公司新增节能环保公交车补贴 2,465
合计 21,250

工作表 6: 6、一般公共预算基本支出情况表(经济分类)


(六)一般公共预算基本支出表







遵义市交通运输局2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)








单位:万元
政府预算经济分类科目 部门预算经济分类科目 备注
科目代码 科目名称 金额 科目代码 科目名称 金额
合计
合计

501
机关工资福利支出 631.49 301
工资福利支出 631.49

01 工资奖金津补贴 429.10
01 基本工资 205.70 编制数43人,实际在编48人。

02 津贴补贴 206.26

03 奖金 17.14

02 社会保障缴费 115.03
08 机关事业单位基本养老保险缴费 54.48

09 职业年金缴费 3.91

10 城镇职工基本医疗保险缴费 20.89

11 公务员医疗补助缴费 32.90

12 其他社会保障缴费 2.85

03 住房公积金 75.26
13 住房公积金 75.26

99 其他工资福利支出 12.10
06 伙食补助费 12.10 从公用经费定员定额中列支。

14 医疗费


99 其他工资福利支出

502
机关商品和服务支出 151.81 302
商品和服务支出 151.80

01 办公经费 128.98
01 办公费 27.24

02 印刷费 1.30

04 手续费


05 水费 0.60

06 电费 6.00

07 邮电费 5.00

08 取暖费


09 物业管理费 13.00

11 差旅费 13.00

14 租赁费


28 工会经费 7.62

29 福利费 10.63

39 其他交通费用 44.58

40 税金及附加费用



02 会议费 1.50
15 会议费 1.50

03 培训费 5.00
16 培训费 5.00

04 专用材料购置费

18 专用材料费


24 被装购置费


25 专用燃料费


05 委托业务费 5.50
03 咨询费


26 劳务费 5.50

27 委托业务费


06 公务接待费 1.60
17 公务接待费 1.60

07 因公出国(境)费用

12 因公出国(境)费用


08 公务用车运行维护费 0.93
31 公务用车运行维护费 0.93 车辆编制  1辆,实有车辆 1 辆。

09 维修(护)费 2.60
13 维修(护)费 2.60

99 其他商品和服务支出 5.70
99 其他商品和服务支出 5.70
503
机关资本性支出(一) 4.62 310
资本性支出   4.62

01 房屋建筑物购建

01 房屋建筑物购建


02 基础设施建设

05 基础设施建设


03 公务用车购置

13 公务用车购置


05 土地征迁补偿和安置支出

09 土地补偿


10 安置补助


11 地上附着物和青苗补偿


12 拆迁补偿


06 设备购置 4.62
02 办公设备购置 4.62

03 专用设备购置


07 信息网络及软件购置更新


07 大型修缮

06 大型修缮


99 其他资本性支出

08 物资储备


19 其他交通工具购置


21 文物和陈列品购置


22 无形资产购置


99 其他资本性支出

504
机关资本性支出(二)
309
资本性支出(基本建设) -  

01 房屋建筑物购建

01 房屋建筑物购建

02 基础设施建设

05 基础设施建设

03 公务用车购置

13 公务用车购置

04 设备购置

02 办公设备购置



03 专用设备购置


07 信息网络及软件购置更新

05 大型修缮

06 大型修缮

99 其他资本性支出

08 物资储备


19 其他交通工具购置


21 文物和陈列品购置


22 无形资产购置


99 其他基本建设支出

505
对事业单位经常性补助 504.00


504.00

01 工资福利支出 474.64 301
工资福利支出 474.64

01 基本工资 146.44 编制数42人,实际在编42人。

02 津贴补贴 69.43

03 奖金 12.20

06 伙食补助费 18.40 从公用经费定员定额中列支。

07 绩效工资 93.03

08 机关事业单位基本养老保险缴费 40.27

09 职业年金缴费 3.14

10 城镇职工基本医疗保险缴费 15.42

11 公务员医疗补助缴费 10.19

12 其他社会保障缴费 7.66

13 住房公积金 58.46

14 医疗费


99 其他工资福利支出


02 商品和服务支出 29.36 302
商品和服务支出 29.36

01 办公费 1.94

02 印刷费


03 咨询费


04 手续费


05 水费 0.50

06 电费 2.50

07 邮电费


08 取暖费


09 物业管理费 8.00

11 差旅费 3.00

12 因公出国(境)费用


13 维修(护)费


14 租赁费


15 会议费


16 培训费 2.30

17 公务接待费 0.06

18 专用材料费


24 被装购置费


25 专用燃料费


26 劳务费 1.00

27 委托业务费


28 工会经费 5.92

29 福利费 3.29

31 公务用车运行维护费


39 其他交通费用


40 税金及附加费用


99 其他商品和服务支出 0.85

99 其他对事业单位补助





506
对事业单位资本性补助



-  

01 资本性支出(一)
310
资本性支出


02 资本性支出(二)
309
资本性支出(基本建设)

507
对企业补助
312
对企业补助 -  

01 费用补贴

04 费用补贴


02 利息补贴

05 利息补贴


99 其他对企业补助

99 其他对企业补助

508
对企业资本性支出



-  

01 对企业资本性支出(一)
312 01 资本金注入

03 政府投资基金股权投资


02 对企业资本性支出(二)
311
对企业补助(基本建设)

509
对个人和家庭的补助 151.53 303
对个人和家庭的补助 151.52

01 社会福利和救助 3.48
04 抚恤金


05 生活补助 3.48 遗属人员5人

06 救济金


07 医疗费补助


09 奖励金


02 助学金

08 助学金


03 个人农业生产补贴

10 个人农业生产补贴


05 离退休费 148.05
01 离休费 12.44 离休1人

02 退休费 135.60 退休59人

03 退职(役)费


99 其他对个人和家庭的补助

99 其他对个人和家庭的补助

510
对社会保障基金补助
313
对社会保障基金补助 -  

02 对社会保险基金补助

02 对社会保险基金补助


03 补充全国社会保障基金

03 补充全国社会保障基金

511
债务利息及费用支出
307
债务利息及费用支出 -  

01 国内债务付息

01 国内债务付息


02 国外债务付息

02 国外债务付息


03 国内债务发行费用

03 国内债务发行费用


04 国外债务发行费用

04 国外债务发行费用

599
其他支出
399
其他支出 -  

06 赠与

06 赠与


07 国家赔偿费用支出

07 国家赔偿费用支出


08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

08 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


99 其他支出

99 其他支出


工作表 7: 7.一般公共预算“三公”经费支出表


(七)一般公共预算“三公”经费支出表






遵义市交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表











单位:万元
项目 2018年实际执行数 2019年实际执行数 2020年预算数 2020年预算数与2018年实际执行数相比 2020年预算数与2019年实际执行数相比 增减变动原因 2020年一般公共预算支出数 2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重 备注
增减 增长 增减 增长
合计 33.25 5.29 2.59 -30.66 -92.21 -2.70 -51.04 减少的原因为:严格控制公用经费预算支出,公用经费在2018年基础上压缩30%(2018年数据含原四个二级单位的数据)。 22693.43 0.011%
一、公务接待费 2.42 3.07 1.66 -0.76 -31.40 -1.41 -45.93 减少的原因为:严格控制公用经费预算支出,公用经费在2018年基础上压缩30%(2018年数据含原四个二级单位的数据)。 _ _
二、因公出国(境)费 0 0 0 0 0.00 0 0 0 _ _ 市本级因公出国(境)费用,由市财政统一编制,根据市政府批准出国(境)派遣任务,据实安排到单位。
三、公务用车购置及运行维护费 30.83 2.22 0.93 -29.9 -96.98 -1.29 -58.11 减少的原因为:严格控制公用经费预算支出,公用经费在2018年基础上压缩30%(2018年数据含原四个二级单位的数据)。 _ _
    1.公务用车运行维护费 30.83 2.22 0.93 -29.9 -96.98 -1.29 -58.11 减少的原因为:严格控制公用经费预算支出,公用经费在2018年基础上压缩30%(2018年数据含原四个二级单位的数据)。 _ _
    2.公务用车购置费 0 0 0 0 0 0 0 0 _ _
说明: 1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
     2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
       公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。
     3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
     4.从2018年开始,实行经济分类改革,无论基本支出、项目支出中列支的“三公”经费均要细化纳入年初预算。
     5.“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。
     6.部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”。

工作表 8: 8、政府性基金预算支出表


(八)政府性基金预算支出表




遵义市交通运输局2020年政府性基金预算支出表





单位:万元
科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注

…… 0 0 0

…… 0 0 0

…… 0 0 0

…… 0 0 0

合计 0 0 0
备注:本表按规定公开到支出功能分类项级科目。
1.政府性基金预算指各级政府及其所属部门依照法律、行政法规规定,在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算,实行“收支两条线”管理。

工作表 9: 9、资产情况表


(九)资产情况表


遵义市交通运输局2020年初资产情况表


单位:万元
项  目 数量 价值 备注
资产总额 6,482 328,840
一、流动资产 327,473
二、固定资产 6,482 1,367
 (一)房屋(平方米) 6,476 144
       1.办公用房 1,325 56
      2.业务用房 0

      3.其他 5,151 88
 (二)汽车(台、辆) 6 128
       1.轿车 3 57
       2.越野车 3 71
       3.小型载客汽车


       4.大中型载客汽车


       5.其他车型


 (三)单价在20万元以上的设备(台、套…) 0 0
     1.单价20万元(含)-200万元


     2.单价200万元(含)以上


 (四)其他固定资产 1,095
减:累计折旧及减值准备

三、长期投资

四、在建工程

五、无形资产

减:累计摊销

六、其他资产


工作表 10: 10、政府采购预算明细表


(十)政府采购预算明细表


















遵义市交通运输局2020年政府采购预算明细表





































单位:万元
项目名称 功能科目 政府经济科目 部门经济科目 品目名称 采购组织形式 采购项目分类 采购方式 总计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 社会保险基金预算财政拨款收入 未纳入非税管理的事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级拨款(其他资金) 其他收入 上年结转 备注
总计






4.62 4.62









台式计算机 2140101 设备购置 办公设备购置
分散采购 货物类 协议供货 1.70 1.70









便捷式计算机 2140101 设备购置 办公设备购置
分散采购 货物类 协议供货 0.50 0.50









条码打印机 2140101 设备购置 办公设备购置
分散采购 货物类 协议供货 0.32 0.32









其他办公设备 2140101 设备购置 办公设备购置
分散采购 货物类 协议供货 0.60 0.60









其他仪器仪表 2140101 设备购置 办公设备购置
分散采购 货物类 协议供货 1.50 1.50










工作表 11: 11.政府购买服务预算财政拨款明细表


(十一)政府购买服务预算明细表




































遵义市交通运输局2020年政府购买服务预算明细表
















单位:万元



















项目名称 功能科目 政府经济科目 部门经济科目 品目名称 采购组织形式 采购方式 合计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款收入 社会保险基金预算财政拨款收入 未纳入非税管理的事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级拨款(其他资金) 其他收入 上年结转 备注







0 0
















0 0









注:本表仅限于行政机关、参公单位、人民团体、民主党派存在政府购买服务的情况填写,事业单位如有购买服务请在政府采购预算表填写


















工作表 12: 12.绩效公开表(出租汽车经营权清退本息)


(十二)项目支出绩效目标申报表







2020年项目支出绩效目标申报表
单位(盖章):  遵义市交通运输局      


填报日期: 1/20/2020 项目编码:
项目名称    出租汽车经营权有偿使用费清退融资应付本息专项(市公交公司)
主管部门及代码 遵义市交通运输局11520300009500028L 实施单位 遵义市公共交通(集团)有限责任公司
资金来源 中长期资金情况 2020年度资金情况
资金总额(万元): 30,760.00 10,670.00
 财政拨款 30,760.00 10,670.00
  其中:上级补助

  本级安排 30,760.00 10,670.00
 其他资金

总体目标 中长期目标(2019年—2030年) 年度目标
1.根据《市人民政府关于出租汽车行业改革融资相关事宜的专题会议纪要》(遵府专议〔2016〕125号)要求,由市公交集团负责筹集,完成市政府出租汽车行业改革融资还本付息;
2.2018年全面完成遵义市中心城区2110辆出租汽车经营权有偿使用费清退。
1.完成出租汽车改革经营权清退融资还本付息,2020年应承担部分。其中:①3月还本付息1401.00万元;
②4月还本付息1355.16万元;
③5月还本付息7913.32万元;
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 中心城区出租汽车经营权有偿使用费清退 ≥2110辆 数量 中心城区出租汽车经营权有偿使用费清退 ≥2110辆
质量 全面清退 ≥100% 质量 全面清退 ≥100%
时效 还本付息 2020年 时效 全面清退 2019年
成本 融资还利息 ≤3960万元 成本 融资还利息 ≤1027万元
效益 经济效益

经济效益


社会效益 公众出行方便快捷 有效提高 社会效益 公众出行方便快捷 有效提高
生态效益

生态效益


可持续影响

可持续影响


满意度 服务对象    满意度 出租汽车行业满意度 ≥99% 服务对象       满意度 出租汽车行业满意度 ≥99%
服务对象    满意度 公众满意度 ≥98% 服务对象       满意度 公众满意度 ≥98%


联系人:杨小琴                               联系电话:13708511139






工作表 13: 12.绩效公开表(农村公路日常养护资金)


(十二)项目支出绩效目标申报表







2020年项目支出绩效目标申报表
单位(盖章):遵义市交通运输局    


填报日期:2020-01-20

项目编码:
项目名称 农村公路日常养护资金
主管部门及代码 遵义市交通运输局11520300009500028L 实施单位 遵义市交通运输局
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元): 6,000.00 2,000.00
 财政拨款 6,000.00 2,000.00
其中:上级补助

    本级安排 6,000.00 2,000.00
    其他资金

总体目标 中长期目标(2020年—2022年) 2020年度目标
1、开展全市2740.956公里新增国省道,4587.312公里县道,6422.326公里乡道,14349.641公里村道,14371.72公里组道,131座大桥,320座中桥,1289座小桥,21座隧道日常养护工作,并由县级农村公路管养机构每季度进行自检考核;                                                                                             2、启动“四好农村路”示范市创建工作;                                             3、实施农村公路安防工程和危桥加固工程,处治隐患路段;                                           4、开展农村公路灾毁恢复工作;                                   5、整治农村公路路域环境,保持良好的路容路貌。 1、建立健全农村公路养护机制,明确养护责任主体、机构、人员;            
2、开展全市2740.956公里新增国省道,4587.312公里县道,6422.326公里乡道,14349.641公里村道,14371.72公里组道,131座大桥,320座中桥,1289座小桥,21座隧道日常养护工作,并由县级农村公路管养机构每季度进行自检考核;                                                                                             3、开展“四好农村路”示范县创建工作;                                             4、实施农村公路安防工程和危桥加固工程,处治隐患路段;                                          
5、开展农村公路灾毁恢复工作;                                          6、整治农村公路路域环境,保持良好的路容路貌。
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 农村农路纳入养护计划 ≤42471.96公里
农村农路纳入养护计划 ≤42471.96公里
农村公路列养率 100% 数量 农村公路列养率 100%
县、乡级农村公路管理机构设置率 100% 县、乡级农村公路管理机构设置率 100%
质量 优良中等路率 >75% 质量 优良中等路率 >70%
路面技术状况指数(PQI) 有效上升 路面技术状况指数(PQI) 有效上升
时效 养护按期完成率 ≥95% 时效 养护按期完成率 ≥90%
效益 经济效益 客运和物流成本 有效下降 经济效益 客运和物流成本 有效下降
社会效益 促进地方资源得到利用和开发,助推农村产业结构调整,加快地方经济发展;改善人们的精神面貌和生活方式,激活农村消费市场 有效提高 社会效益 促进地方资源得到利用和开发,助推农村产业结构调整,加快地方经济发展;改善人们的精神面貌和生活方式,激活农村消费市场 有效提高
保持农村公路良好状况,巩固农村公路通行能力,保障车辆安全通行 有效提升 保持农村公路良好状况,巩固农村公路通行能力,保障车辆安全通行 有效提升
生态效益 整治公路路域环境水平 有效提高 生态效益 整治公路路域环境 有效提高
可持续影响 加大养护力度,营造爱路护路的良好氛围 长效 可持续影响 加大养护力度,营造爱路护路的良好氛围 长效
满意度 服务对象      满意度 群众满意度 ≥95% 服务对象       满意度 群众满意度 ≥90%
联系人: 陈振兴                                          13658524208

工作表 14: 12.绩效公开表(交通管理)


(十二)项目支出绩效目标申报表







2020年项目支出绩效目标申报表
单位:遵义市交通运输局
填报日期:202年01月20日

项目编码:
项目名称 交通管理
主管部门及代码 遵义市交通运输局11520300009500028L 实施单位 遵义市交通运输局安监科
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元): 150 150
 财政拨款 150 150
      其中:上级补助

            本级安排 150 150
            其他资金

总体目标 中长期目标(2020年—2022年) 年度目标
1、确何全市交通运输安全稳定
2、确保全市交通运输安全生产事故、死亡人数双降
1、确何全市交通运输安全稳定
2、确保全市交通运输安全生产事故、死亡人数双降
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 与同期比减少交通运输事故数与死亡人数 ≤10% 数量 与同期比减少交通运输事故数与死亡人数 ≤10%
时效 完成时间 及时完成 时效 完成时间 及时完成
成本 物质和技术 ≥200万元 成本 物质和技术 ≥200万元
效益 经济效益 保障人民群众安全出行 降低事故风险 经济效益 保障人民群众安全出行 降低事故风险
社会效益 提升群众财产安全 逐步提升 社会效益 提升群众财产安全 逐步提升
生态效益 生态破坏程度 逐步提升 生态效益 生态破坏程度 逐步提升
可持续影响 财产和生命 逐步提升 可持续影响 财产和生命 逐步提升
满意度 服务对象    满意度 保安全,促发展 ≤90% 服务对象       满意度 保安全,促发展 ≤90%
  联系人:周皓
28256389



工作表 15: 12.绩效公开表(船舶检验经费)


(十二)项目支出绩效目标申报表







2020年项目支出绩效目标申报表
单位:         遵义市交通运输局

填报日期:2020-01-20 项目编码:
项目名称 船舶检验经费
主管部门及代码 遵义市交通运输局11520300009500028L 实施单位 遵义市交通运输局
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元): 200 50
 财政拨款 200 50
      其中:上级补助

            本级安排 200 50
            其他资金

总体目标 中长期目标(2020年—2022年) 年度目标

1、完成5700艘船舶检验工作
2、提升船舶技术质量
1、完成5700余艘船舶(含客船、货船、囤船、旅游船等)的船舶检验及管理工作,检验合格,确保行驶安全。
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 数量1 5700艘船舶 数量 数量1 5700艘船舶
质量 质量1 船舶检验合格 质量 质量1 船舶检验合格
时效 时效1 全年 时效 时效1 全年
成本 成本1 100万元 成本 成本1 200万元
效益 经济效益 经济效益1 100万元 经济效益 经济效益1 200万元
社会效益 社会效益1 5亿元 社会效益 社会效益1 5亿元
生态效益 生态效益1 环保达标 生态效益 生态效益1 环保达标
可持续影响 可持续影响1 船舶行驶安全 可持续影响 可持续影响1 船舶行驶安全
满意度 服务对象    满意度 服务对象       满意度1 100% 服务对象       满意度 服务对象     满意度1 100%
  联系人: 何皓                                 联系电话:18685283663

工作表 16: 12.绩效公开表(非税收入成本性支出)


(十二)项目支出绩效目标申报表




项目支出绩效目标申报表
单位:遵义市交通运输局    
填报日期:2020年01月20日

项目编码:
项目名称 非税收入成本性支出
主管部门及代码 遵义市交通运输局11520300009500028L 实施单位 遵义市邮政管理局
资金来源 中长期资金情况 年度资金情况
资金总额(万元): 126 25
 财政拨款 126 25
      其中:上级补助

            本级安排 126 25
 其他资金

总体目标 中长期目标(2020年—2022年) 年度目标
1:邮政市场监督执法工作体制机制进一步健全,监督执法能力进一步提升,市场主体遵纪守法意识进一步增强;严格快递业务经营许可审核,加强快递分支机构和末端网点管理,进一步规范快递市场秩序。
2:邮政行业监管信息化建设不断完善,信息化管理方法和手段不断创新。
3:邮政业服务覆盖范围进一步扩大,服务领域进一步拓宽,服务能力进一步增强,服务质量进一步提升;维护消费者权益等方面的管理进一步完善,用户满意度不断提高。
1:进一步强化邮政行业监管,监督执法力度进一步加强;进一步加强快递经营许可和末端网点备案管理,规范快递市场秩序;
2:推动邮政行业管理信息化建设,不断完善行业信息化管理方式和手段;
3:不断强化行业宣传工作,宣传贯彻行业法律法规,展示行业形象。
绩          效                指                 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 说明
产出 数量 检查邮政、快递营业场所、处理场所、营业网点 500处 数量 检查邮政、快递营业场所、处理场所、营业网点 170处
质量 能够满足单位职工工作需求 质量 能够满足单位职工工作需求
时效 行政审批按时办结率 100% 时效 行政审批按时办结率 100%
效益 社会效益 邮政快递服务乡镇覆盖率 100% 社会效益 快递服务网点乡镇覆盖率 100%
满意度 服务对象    满意度 消费者申诉处理满意度 ≥95% 服务对象       满意度 消费者申诉处理满意度 ≥90%
  联系人:   陈航

电话: 0857-27569979


工作表 17: 12.绩效公开表(交通发展基金资本金)


(十二)项目支出绩效目标申报表









2020年项目支出绩效目标申报表
单位(盖章): 遵义市交通运输局 填报日期: 2020年1月20日
项目编码:
项目名称 交通发展基金资本金